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中光学:内部控制自我评价报告
002189Costar Group(002189)2024-04-25 12:27

中光学集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中光学集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合中光学集团股份有限 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报 告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会(或管理层) 的责任。监事会对董事会(或管理层)建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...