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力合科创:《内部审计制度》修订对照表
002243LEAGUER(002243)2024-02-23 10:44

深圳市力合科创股份有限公司 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024 年 2 月 | | (六)协调审计室与会计师事务所、国家审 | | --- | --- | | | 计机构等外部审计单位之间的关系。 | | 第十二条 内部审计部门主要职责如下: | 第十二条 审计室主要职责如下: | | (一)对公司及各企业内部机构、子公司以及 | (一)对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的内部控制制度的 | 及具有重大影响的参股公司的内部控制制度 | | 完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和 | 的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 | | 评估; | 查和评估; | | (二)对公司及各企业内部机构、子公司以及 | (二)对公司及各企业内部机构、子公司以 | | 具有重大影响的参股公司的会计资料及其他 | 及具有重大影响的参股公司的会计资料及其 | | 有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关 | 他有关经济资料,以及所反映的财务收支及 | | 的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整 | 有关的经济活动的合法性、合规性、真实性 | | 性进行审计; | 和完整性进行审计,包括但 ...