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康力电梯:内部审计制度修订对比表
002367CANNY(002367)2024-08-28 12:17

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条 为了建立健全康力电梯股份有限 | 第一条 为了规范康力电梯股份有限公司(以下简称 | | 公司(以下简称"公司")内部审计制度,提 | "公司")内部审计工作,提高内部审计工作质量、保护投 | | 高内部审计工作质量、保护投资者合法权益, | 资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,根据《中 | | 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关 | | 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内 | 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 部审计工作指引》等规定和《公司章程》等的 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | 有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 | 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性 | | | 文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特 | | | 制定本制度。 | | 第四条 本制度规定了公司内部审计机构 | 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规 ...