合众思壮:2023年年度审计报告
北京合众思壮科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李今所(转张善通合 rtilied Public Accountants (Shecial General P 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合众思壮 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合众思壮,并履行了职 ...