合众思壮:内部控制审计报告
北京合众思壮科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 >计师 李务所(特殊善通合伙) Certified Yublic Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令 计 师 nghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) (此页为正文,为《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页 ) 上会会计师事务所,(特殊普通合伙) 中国 上海 按照《企业 ...