广联达:广联达金融业务相关公司模拟合并审计报告
广联达科技股份有限公司 金融业务相关公司 模拟合并审计报告 2022 年度至 2024 年 7 月 广联达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 财务报表附注 | | 1-63 | 模拟合并审计报告 信会师报字[2024]第 ZB11178 号 广联达科技股份有限公司: 一、 审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于金融业务相关公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、编制基础以及对分发和使用的限制 审计报告 第1页 我们提醒模拟合并财务报表使 ...