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中南文化:内部控制审计报告
002445ZNHI(002445)2024-04-17 10:13

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位: 中 南 红 文 化 集 团 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话 :( 010) 8 58 86680 传 真 号 码 :( 010) 8 58 86690 网 真 号 址 : http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0098 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中南红文化集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中南红文化集团股份有限公司全体股东: ...