Workflow
珠江啤酒:内部控制审计报告
002461Zhujiang Brewery(002461)2024-03-28 08:21

广州珠江啤酒股份有限公司 2023年12月31日内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/】"进行查验 报告编码:粤24S2 中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUB 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中职信审字(2024)第 0998 号 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是珠江啤酒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部 ...