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常宝股份:内部控制审计报告
002478CBGF(002478)2024-03-28 10:08

江苏常宝钢管股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1035号 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是常宝股份董事会的责任。 公证天 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...