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鸿路钢构:审计委员会对公司2023年度内部控制评价报告出具的审核意见
002541HONGLU(002541)2024-03-29 11:54

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 审计委员会 2024 年 3 月 30 日 审计委员会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核 意见 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议,对公司《2023 年度内部控制 评价报告》审核,公司审计委员会现就该报告出具了审核意见如下: 本着对公司及全体股东负责的态度,对公司 2023 年度内部控制评价报告 进行了认真的审核,认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现公司存在 内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制制度健全、执行 有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 ...