三七互娱:年度募集资金使用鉴证报告

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 三七互娱网络科技集团股份 有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013660556 号 我们接受委托,对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简 称"三七互娱")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主 板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是三七互娱董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三七互娱董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合三七互 娱实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信,我们 ...