三七互娱:董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意 董事会认为,上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况,揭示了公司面临的风 险,董事会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告出具带强调事 项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2023 年度财务 状况和经营成果无重大影响。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项,公司正在积极应对,立案调查期间,公司积极配 合中国证监会的调查,争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设,规范信息 披露行为,提高信息披露质量,保持公司持续、稳定、健康发展。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 见审计报告涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公 司 ...