亚玛顿:2023年年度审计报告(更正后)
常州亚玛顿股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]27812 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2024]27812 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"亚玛顿"或"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 亚玛顿会计政策、重大会计判断和估 | 政策是否一贯地运用; | | --- | --- | | 计以及相关财务报表披露参见附注三、(三 | | | | 3、对营业收入实施实质性分析程序,包括 | | 十一)收入。其他详细信息请参阅财务报 | 但不限于对本期营业收入的销量波动、单价波 | | 表附注 ...