凯文教育:内部控制审计报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 目 录 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京凯 文德信教育科技股份有限公司(以下简称"凯文教育公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、北京凯文德信教育科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯文教育公司董事会的责任。 [本页无正文,为北京凯文德信教育科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...