汇洁股份:2023年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告
二、审计委员会履行监督职责情况 2023 年年报审计期间,审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《审计委员会议事规则》等规定, 审阅会计师事务所的审计计划,参与审计沟通会,听取立信会计师事务所对审计 工作的汇报,督促立信及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计 委员会对会计师事务所的监督职责。我们认为,立信所出具的审计报告能公正、 客观地反映公司财务状况和经营情况;公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 深圳汇洁集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事 规则》等规定,深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称"公司")对 2023 年度 会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")的履职情 况进行评估,并将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》的约定及公司 2023 年年度报告工作安排,遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求,立信 ...