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索菱股份:年度关联方资金占用专项审计报告

关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项说明 尤振专审字[2024]第 0064 号 深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2024]第0064号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 财务报表进行了审计,并于 2024 年 3 月 22 日出具了尤振审字[2024]第 0156 号审计报 告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已 审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 除 ...