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可立克:深圳可立克科技股份有限公司内部控制审计报告
002782CLICK(002782)2024-03-26 12:43

深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10049 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.org 台 (http://; 报告编码:沪242G les ( 特 好 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是可立克董事会的责任。 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | II | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...