可立克:招商证券关于可立克2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
一、保荐机构及独立财务顾问对可立克内部控制自我评价报告的核查 工作 保荐机构及独立财务顾问通过与可立克董事、监事、高级管理人员、财务部、 内部审计等部门人员交流,查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部 审计报告以及有关业务和管理规章制度,从可立克内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、可立克内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本 次评价范围的主要单位:深圳可立克科技股份有限公司、深圳市海光电子有限公 1 司、马鞍山海光电子有限公司、安徽可立克科技有限公司、惠州市可立克科技有 限公司、惠州市可立克科技有限公司深圳分公司、惠州市可立克电子有限公司、 惠州市可立克电子有限公司深圳分公司、信丰可立克科技有限公司、安远可立克 电子有限公司、英德市可立克电子有限公司、可立克(香港)国际有限公司、可 立克科技(越南)有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100% ...