科达利:中国国际金融股份有限公司关于科达利2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中金公司保荐代表人认真审阅了科达利《2023 年度内部控制自我评价报告》, 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式,从科达利内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非 财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐机构")作为深圳 市科达利实业股份有限公司(以下简称"科达利"、"公司")2022 年公开发行可 转 ...