长城证券:2023年年度审计报告
长城证券股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2700058 号 目 录 | | 审计报告 …………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 … | 1 | | 2、 | 스并利润表。… | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 … | ব | | 4、 | 令并脱车和学英文书表。 | ਵ | | 5、 | 咨产品信表 … | 7 | | 6、 | 利润表 | d | | 7、 | 现令流昌末 … | 10 | | 8、 | 股东叔类变动表 - | 11 | | 9、 | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)2700058 号 长城证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城 ...