Workflow
长城证券:关于公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表专项审核报告
002939CGWS(002939)2024-04-22 13:47

关于长城证券股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务情况汇总表专项审核报告 众环专字(2024)2700043号 目 录 起始页码 专项审核报告 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表 1 长城证券股份有限公司: 我们接受委托,在审计了长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《长城证券股 份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是长城证券公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 关于长城证券股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的 专项审核报告 众环专字(2024)2700043 号 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 ...