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苏州银行:年度关联方资金占用专项审计报告
002966BANK OF SUZHOU(002966)2024-04-26 12:14

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 苏州银行股份有限公司 关于苏州银行股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第4096号 (第一页,共二页) 苏州银行股份有限公司董事会: 我们审计了苏州银行股份有限公司(以下简称"贵行")2023年 12月 31 日的 合并及银行资产负债表、2023 年度合并及银行利润表、合并及银行股东权益变 动表、合并及银行现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10030 号的无保 留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵行管理层的责任,我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审 计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度贵行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外 ...