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广电计量:内部控制自我评价报告
002967GRGTEST(002967)2024-03-28 12:52

广电计量检测集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司全体股东: 广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合公司内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果, 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性,故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由 ...