若羽臣:年度关联方资金占用专项审计报告
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-655 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称若羽臣)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 若羽臣管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供若羽臣年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为若羽臣年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解若羽臣 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与 ...