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华测检测:2023年度内部控制评价报告
300012CTI(300012)2024-04-18 11:52

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下,公司已经建立起一套 较为完整且运行有效的内部控制体系,从公司管理层面到各业务流程层面均建立 了系统的内部控制及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有效保障。 (一)内部控制评价范围 1 / 10 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司。纳入本次评价范围的事 项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督;纳入评价范围 的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、对分子公司管理、关联交易、 对外担保、募集资金、信息披露等。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司 内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价,具体评价结果阐述如下: (二)内部控制环境 华测检测认证集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合华测检测认证集团股份有限公司(以 下简称 ...