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中元股份:审计委员会对审计工作的评价
300018ZYGF(300018)2024-04-15 12:21

审计委员会对审计工作的评价 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会对审计工作的评价 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中 和")对武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称"公司")进行了 2023 年度审计工作,主要内容包括:对公司年度财务报告(资产负债 表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注)进 行审计,发表了标准无保留意见的审计结论;对公司募集资金使用 情况的专项报告执行鉴证工作,出具鉴证报告;对本公司与关联方 的资金占用情况进行审核,出具专项审核报告;对公司内部控制自 我评价报告进行鉴证工作,出具鉴证报告。 董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委 员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求,对公司 年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通,信永中和对公 司 2023 年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告,并对其他内 容出具了专项报告。现对 2023 年年度审计工作总结如下: 一、基本情况 信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并 报表范围等情况的了解后,与本公司董事会和高管层进行了必要的 沟通并签订了审计业务约定书。在业务约 ...