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金通灵:华西证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
300091JTL(300091)2024-04-17 13:54

华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华西证券股份有限公司(以下简称"华西证券"或"保荐机构")作为金 通灵科技集团股份有限公司(以下简称"金通灵"、"上市公司"或"公司") 向特定对象发行股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对金通灵 《2023年度内部控制评价报告》进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、保荐机构的核查工作 华西证券保荐代表人认真审阅了金通灵《2023年度内部控制评价报告》, 与公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员等有关人士进行沟通交流, 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项管理规章制度,从金 通灵内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《2023年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、公司的内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 财务报告内 ...