银河磁体:审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
成都银河磁体股份有限公司 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内,审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进行了评估,对其执行财 务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价,审计委员会认为:华信会 计师事务所担任公司外部审计机构,其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力,为 公司提供了高质量的审计服务,所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果,切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2023年3月28日和2023年4月24日,公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘四川华信 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。 二、 审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 报告期内,审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对 ...