福能东方:内部审计管理制度
第三条 公司设立审计合规部,负责组织实施公司的内部审计制 度,执行公司内部审计工作。 第四条 制定内部审计工作轮审计划,对所属子企业确保每 3 年 至少轮审 1 次。 第二条 内部审计是指通过运用系统、规范的方法,审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和轮审要求 第三章 审计合规部的职责和权限 第五条 内部审计的对象: (一)公司本部、公司全资子公司、控股公司; (二)公司拥有实际控制权的参股公司; 文件编号 FOET-081 管理部门 审计合规部 内部审计管理制度 页码/页数 1/9 第一章 总 则 第一条 为了健全福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计工作规范,明确内部审计机构和人员的职责, 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定,制定本制度。 (三)除本部外的,上述(一)(二)项的董事长或法定代表 第 1 页 共 9 页 文件编号 FOET-081 管 ...