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苏试试验:东吴证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制评价报告
300416STI(300416)2024-03-28 11:21

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为苏州 苏试试验集团股份有限公司(以下简称"苏试试验"或"公司")创业板 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对苏试试验 2023 年度内部控制情况进行了核查,具体情况如下: 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度相关规定组 织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下: 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 (1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 ...