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苏试试验:东吴证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告
300416STI(300416)2024-08-22 10:41

东吴证券股份有限公司 (3)查阅公司内部控制评价报告等资料; 1 | (4)查阅募集资金专户的银行对账单等。 | | --- | | 是 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 不适用 | | 审计部门 | | 是 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计 是 | | 部门提交的工作计划和报告等 | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 是 | | 作进度、质量及发现的重大问题等 | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 是 | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 是 | | 况进行一次审计 | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 是 | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 是 | | 委员会提交年度内部审计工作报告 | | 10.内部审计 ...