润泽科技:华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问") 作为润泽智算科技集团股份有限公司(以下简称"润泽科技"或"公司")重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续 督导机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,对润泽科技《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见说明如下: 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本独立财务顾问认真审阅了润泽科技《2023年度内部控制自我评价报告》, 通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度的方式,从润泽科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我 评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部 ...