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润泽科技:国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
300442Precise(300442)2024-04-17 12:58

国元证券股份有限公司 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问核查意见 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"本独立财务顾问")作 为润泽智算科技集团股份有限公司(以下简称"润泽科技"或"公司")重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督 导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法(2023 年修订)》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理(2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...