胜宏科技:国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
国信证券股份有限公司 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为胜 宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称"胜宏科技"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年 12 月修订)》 等相关规定,对公司 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查,现将核查意见发表如下: 一、保荐机构的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等 人员交谈,查阅了公司董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年 度内部控制自我评价报告、监事会报告、会计师出具的内部控制鉴证报告,以 及公司各项业务和管理规章制度,从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制环境 公司按照《公司法》等有关法律法规的要求,结合本公司实际,明确了股 东大会、董事会、监事会、管理层和企业内部各层级机构设置 ...