长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构")作为 杭州长川科技股份有限公司(以下简称"长川科技"、"公司")2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对《杭州长川科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、公司财务报告内部控制制度的目标 1、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公 司资产的安全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、公司内部控制制度建立遵循的基本原则 1、内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2、内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不 ...