长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问") 作为杭州长川科技股份有限公司(以下简称"长川科技"、"公司")发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定,对《杭州长川科技股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、公司财务报告内部控制制度的目标 1、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公 司资产的安全、完整。 1、内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2、内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得拥有 超越财务报告内部控制的权力。 ...