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尚品宅配:内部控制鉴证报告
300616SPZP(300616)2024-04-26 13:04

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制鉴证报告 广州尚品宅配家居股份 有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23013010026 号 华兴专字[2024]23013010026 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简 称"尚品宅配")董事会编写的截至 2023年12月 31 日与财务报表编制相关 的内部控制自我评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是尚品宅配董事会的责任。 我们的责任是对尚品宅配与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作,以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的 其他程序。 ...