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爱乐达:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
300696ALD(300696)2024-04-23 12:32

成都爱乐达航空制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求,结合成都爱乐达航空制造股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,并出 具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见 如下: 公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,保证了公司经营管理的合法 性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告期内,公司内部控制制度 健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年 4 月 23 日 ...