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安达维尔:北京安达维尔科技股份有限公司2024年3月31日内部控制审计报告
300719Andawell(300719)2024-07-08 09:01

索引 页码 2024 年 1-3 月、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 内部控制审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 3 月 31 日 内部控制审计报告 审计报告 (续) (本页无正文) 信永中和会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国 北京 二 O二四年七月六日 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系), 结合北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2024年03月31日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 XYZH/2024XAAA3B0090 北京安达维尔科技股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 1 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 ...