汇创达:东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系:内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为深圳市汇 创达科技股份有限公司(以下简称"汇创达"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对汇创达 2023 年度内部控制评价报告进行审慎核查, 核查情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括:公司及合并报表范围内的所有子公司(以下 统称"子公司")。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、 资金活动、采购供应管理、资产管理、销售管理、生产管理、质量管理、对外投 资管理、对外担保管理、关联交易、内部监督控制等;纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 ...