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崧盛股份:内部控制鉴证报告

深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10127 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称"贵 公司")董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 深圳市崧盛电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...