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嘉益股份:关于浙江嘉益保温科技股份有限公司内部控制的鉴证报告
301004CAYI(301004)2024-03-29 08:15

目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 9—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 | 10 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 11—12 | | 页 | 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕724 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称嘉益股份公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外, ...