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锐捷网络:2023年年度审计报告
301165Ruijie Networks (301165)2024-03-28 10:23

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001740023号 锐捷网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锐捷网络股份有限公司(以下简称锐捷网络)财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了锐捷网络2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (一)存货的真实性 1.事项描述 存货的会计政策及存货的披露请参阅财务报表附注"三、重要会计政策 及会计估计"(十六)所述的会计政策及"五、合并财务报表主要项目注释" (七)。 锐捷网络期末存货账面价值为287,450.22万元,占期末总资产的比重较 大,存货的真实性存在重大错报风险,因此我们将存货的真实性识别为关键 审计事项。 2.审计应对 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...