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中荣股份:华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
301223ZRP Printing (301223)2024-04-23 12:11

华林证券股份有限公司 关于中荣印刷集团股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自我评价报 告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,针 对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行,内 部控制在所有重大方面是有效的,不存在重大缺陷。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券"、"保荐机构")作为中荣印刷 集团股份有限公司(以下简称"中荣股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2023 年修 ...