赛维时代:东方证券承销保荐有限公司关于赛维时代科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
东方证券承销保荐有限公司 一、保荐人对公司证2023 年度内部控制自我评价报告《的核查工作 东方投行保荐代表人认真审阅了赛维时代证2023 年度内部控制自我评价报 告《根通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业管和理办 规章制度的方式根从赛维时代内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合办性、有效性和证2023 年度内部控制自我 评价报告《的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 据《公司财管报告内部控制重大缺陷的认定情况根于内部控制评价报告基准 日根不存在财管报告内部控制重大缺陷。董事会认为根公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财管报告内部控制。 据《公司非财管报告内部控制重大缺陷认定情况根于内部控制评价报告基准 日根公司未发现非财管报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未出现影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人对赛维时代证2023 年度内部控制自我评价报告《的核查意见 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东 ...