国电南瑞:国电南瑞2023年度内部控制审计报告
1-2 国电南瑞科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: 8 片富华大厦A座9层 ertified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0368 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 我们认为,国电南瑞公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业详呵的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进 您可使用手机"打 ·| 或进入 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...