中国核电:中国核电董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》,立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称立信)对中国核能电力股份有限公司(以下简称 中国核电或公司)及控股子公司2023年度财务报表进行了审计, 包括公司及控股子公司2023年12月31日资产负债表、2023年度 利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等, 同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况,募集资金使 用情况以及根据相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审 计并出具相应的审计报告。 (一)审阅立信提供的审计计划 2023年12月19日,中国核电组织召开2023年度审计工作计 划沟通会,独立董事与立信会计师就公司年度审计范围和时间 安排进行沟通,讨论了2023年审计工作的关键审计事项。要求 立信严格按照审计准则的各项要求开展审计工作,与公司和利 益相关方充分沟通,保证审计结果的客观、符合实际。 (二)审计过程监督 1.在立信进场审计前,风险与审计委员会认真审阅了公司 财务部门提供的未经审计的财务报表,出具了《关于公司2023年 报告第 1 页 未经审计的财务报表的审阅意见》, ...