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美思德:江苏美思徳化学股份有限公司内部审计制度
603041Maysta Chemical(603041)2024-04-26 12:51

江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定,对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活 动: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)遵循企业的发展战略; (三)提高公司经营的效率和效果; (四)确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整; (五)保障资产的安全。 第四条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核 ...