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恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
603106CASHWAY(603106)2024-04-25 10:15

恒银金融科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 官永中和会计师事务所 blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0415 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒银科技)2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: No.8. Chaovangmen Donachena District. Beijing 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒银科技董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...