东尼电子:东尼电子内部控制审计报告
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1309号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东尼电子董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...